
月末結(jié)賬進(jìn)項稅和銷項稅的差額如何處理,賬上的余額和申報表的數(shù)據(jù)哪些要保持一致
答: 進(jìn)項稅和銷項稅的差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項稅和銷項稅的數(shù)據(jù)要與申報表的數(shù)據(jù)一致
老師,請教一下一般增值稅申報表上的哪些數(shù)據(jù)必須跟賬上的數(shù)據(jù)一致呀?比如說申報表上進(jìn)項稅額一定和賬上做的進(jìn)項稅額一致嗎?還是說報表上銷項稅額和賬上的銷項稅額一致,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和本期繳納稅額一致就可以。一般申報表上的期末留底稅額是和賬上增值稅哪個科目一致的呀?
答: 你好; 1.? ? ?增值稅申報表? 一般納稅人的話? ? ?要看你? 進(jìn)項稅和銷項稅? 核對一致; 同時期末數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)的金額要與你? 未交增值稅的借方或者貸方 一致? ? ?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出、預(yù)交的當(dāng)月數(shù)和合計數(shù)字都和申報表上的一致,但賬上7月作未交增值稅分錄的余額和申報表上的余額差1100,這是什么原因造成的?
答: 你好!你當(dāng)月對的上,以前月度是不是對的上呢? 要看下這個差額 是不是以前形成遺留的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


