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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-07 17:54

進(jìn)項稅和銷項稅的差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    進(jìn)項稅和銷項稅的數(shù)據(jù)要與申報表的數(shù)據(jù)一致

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進(jìn)項稅和銷項稅的差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項稅和銷項稅的數(shù)據(jù)要與申報表的數(shù)據(jù)一致
2019-03-07 17:54:36
你好; 1.? ? ?增值稅申報表? 一般納稅人的話? ? ?要看你? 進(jìn)項稅和銷項稅? 核對一致; 同時期末數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)的金額要與你? 未交增值稅的借方或者貸方 一致? ? ?
2022-04-02 11:29:22
你好,每次申報的時候你自己應(yīng)該做一個筆記,進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出、預(yù)交分別表示的是哪個業(yè)務(wù),然后再與賬上核對,這樣才能真正找到問題的原因。
2019-08-19 11:46:01
你好!你當(dāng)月對的上,以前月度是不是對的上呢? 要看下這個差額 是不是以前形成遺留的
2019-08-19 12:02:55
你好,根據(jù)你實(shí)際需要繳納的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)
2018-01-23 09:43:41
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