
公司去年建造了一個(gè)鋼架大棚,有合同,安裝完成按合同金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),未付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款有40萬(wàn),老板說(shuō)不付了。如何平賬呢,總不能應(yīng)付賬款總掛賬呀。
答: 你好!你借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
企業(yè)購(gòu)固定資產(chǎn),合同已交財(cái)務(wù),首次付款,“是借記預(yù)付賬款貸記銀存好?“”還是借記固定資產(chǎn),貸記應(yīng)付賬款,再做一筆借記應(yīng)付賬款貸記銀存“?
答: 你好,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票才是計(jì)入固定資產(chǎn)核算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購(gòu)入固定資產(chǎn)400萬(wàn)??钍枪蓶|付的。 借:固定資產(chǎn)400,貸:應(yīng)付賬款400 借:應(yīng)付賬款 400 貸:? (實(shí)收資本? 其他應(yīng)付款?)
答: 我這個(gè)要入實(shí)收資本的 是不是還需要補(bǔ)做, 借方:其他應(yīng)付款-股東 貸方:實(shí)收資本


肖芳 追問(wèn)
2019-03-07 15:25
宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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