
上月預提的費用這月票到了應該怎么入賬
答: 兩種方法 1.借預提費用 貸銀行存款 2.沖銷上個月的預提 然后這個月根據(jù)發(fā)票做
買了辦公用品,上個月付的款,這個月收到的發(fā)票,這個該怎么做賬,上個月記入預付賬款,這個月記入應收賬款,對嗎老師
答: 您好,同學,這個月直接沖減預付賬款,分錄: 借:管理費用-辦公用品 貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月由于發(fā)票沒有到預提了一批費,科目為 借,銷售費用/運輸費 貸,應付賬款/暫估付款 這個要發(fā)票到了該怎么樣做會計分錄,上個月暫估的怎么處理?
答: 借;應付賬款——暫估 貸;銷售費用/運輸費 做相反分錄沖銷





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