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悠然
于2019-03-06 11:21 發(fā)布 ??600次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-03-06 11:22
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
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公司稅控盤年費已經(jīng)備案后并抵扣銷項稅額了,分錄怎么做呢?
答: 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
你好 老師 我們公司沒有銷項稅 但是購稅稅控盤可抵減480元 這個抵減分錄什么時候做 是購入當月做嗎
答: 你好,可以當月做,構成進項留抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#銷項稅額3495.15元,購稅控盤費用440元,月末結轉(zhuǎn)銷項稅額,分錄怎么做
答: 你好 你們進項稅有沒有 之前是否有留抵
銷項稅大于(進項+稅控盤全額抵扣)時:應交稅金分錄怎么做?
討論
老師,銷項稅額,稅控盤上和做賬軟件上差5分錢,怎么處理呢?賬上的分錄又怎么寫?
本月進項稅額2790.67 銷項稅2996.29 稅控盤進項稅額轉(zhuǎn)出43.44. 本月結轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢
老師,這個稅控盤的專票的發(fā)票統(tǒng)計表我怎么沒看明白???合計實際銷項稅額是50393.55 那乘以百分之三的稅率,稅額應該是1511.81. 為什么實際銷項稅額那里是1446.45呢?而且3%那列下面的銷項稅數(shù)值是1413.78 跟合計數(shù)1446.45 還差著數(shù)。我有點沒看懂- -。。。
你好,這月沒有銷項稅額,購買稅控盤280元沒法實際扣除,如果不扣除的話,下月填這個減免項嗎,還是這一筆先不做,等到哪個月有銷項稅額了再抵減
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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