藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個計入工程施工-直接費用-機械使用費 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答

應(yīng)付工資,多計提。帳上有余額,如何沖銷
答: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:管理費用--工資 給反沖回來就是了。
上月計提工資多提了,本月沖銷后,本月應(yīng)付工資有余額,怎么辦
答: 舉個例子,單位10號發(fā)上個月工資,6月份發(fā)5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--1W 貸:現(xiàn)金--1W ;借:管理費用--1W 貸:應(yīng)付職工薪酬--1W;6月底應(yīng)付薪酬余額是零正常。7月份實際發(fā)放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--9000 貸:庫存現(xiàn)金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費用——1000 (借方紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計提7月:借:管理費用--9000 貸:應(yīng)付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應(yīng)付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月應(yīng)付賬款多記了,支付完還有余額,多余的部分如何沖減
答: 你好,之前分錄是怎么做的?


M!吖 追問
2019-03-06 10:01
張艷老師 解答
2019-03-06 10:03