企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

公司一職工從總公司調(diào)過(guò)來(lái),2018年的社保住房公積金由總公司代繳,現(xiàn)要轉(zhuǎn)2018年10至12月的五險(xiǎn)一金給總公司,要如何入賬
答: 轉(zhuǎn)到你這里的時(shí)候,作為你企業(yè)員工正常計(jì)提 借:管理費(fèi)用~社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)給公司 借:應(yīng)付職工薪酬~總部代交 貸:銀行存款
一職工8018年社保是總公司代繳,現(xiàn)要付給總公司,每月也有扣職工個(gè)人部分,如何入賬
答: 你好,一職工2018年社保是總公司代繳,現(xiàn)要付給總公司 付款時(shí),借內(nèi)部往來(lái)--總公司,貸銀行存款,借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),其他應(yīng)付款--個(gè)人社保費(fèi),貸內(nèi)部往來(lái)--總公司 每月也有扣職工個(gè)人部分,發(fā)工資時(shí)代扣,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸其他應(yīng)付款--個(gè)人社保費(fèi),銀行存款,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由總公司代繳我們分公司職工五險(xiǎn)一金賬務(wù)要怎么處理
答: 您好,總公司代繳后,給分公司一個(gè)代繳的憑據(jù),貴公司在做賬時(shí),借;應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金等科目,貸:其他應(yīng)付款-總公司等科目。




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鳳血紫悠 追問(wèn)
2019-03-06 08:59
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-03-06 09:28