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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-03-05 16:16

你好 
計(jì)提年終獎(jiǎng),借;管理費(fèi)用等科目   貸;應(yīng)付職工薪酬  
計(jì)提個(gè)人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅

cunese 追問

2019-03-05 16:20

個(gè)人所得稅 是由公司承擔(dān)  這個(gè)怎么做

鄒老師 解答

2019-03-05 16:24

你好,那需要把稅后金額還原成稅前金額,然后做上面的分錄

cunese 追問

2019-03-05 16:41

每個(gè)人實(shí)際到手的年終獎(jiǎng)是5000個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了150/人  費(fèi)用是公司承擔(dān)    計(jì)提年終獎(jiǎng)是計(jì)提5000嗎?還是要怎么算

鄒老師 解答

2019-03-05 16:44

你好,需要按5150計(jì)提年終獎(jiǎng),然后扣繳個(gè)人所得稅

cunese 追問

2019-03-05 16:46

安5150計(jì)提的話  算出來個(gè)稅不是繳納150的   但是我實(shí)際扣的是150

鄒老師 解答

2019-03-05 16:49

你好,那需要把稅后金額還原成稅前金額年終獎(jiǎng)金額計(jì)提工資,然后計(jì)提個(gè)人所得稅

cunese 追問

2019-03-06 10:38

老師 那發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-03-06 10:39

你好 
借;應(yīng)付職工薪酬    貸;銀行存款等科目

cunese 追問

2019-03-06 10:59

扣年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅分錄呢

鄒老師 解答

2019-03-06 10:59

你好 
計(jì)提 ,借;應(yīng)付職工薪酬   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 
扣除, 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅  貸;銀行存款

cunese 追問

2019-03-06 14:33

應(yīng)付職工薪酬 二級科目是那個(gè)

鄒老師 解答

2019-03-06 14:33

你好,應(yīng)付職工薪酬 二級科目是工資

cunese 追問

2019-03-06 15:11

老師 看下我做的分錄  是否是這樣

鄒老師 解答

2019-03-06 15:15

你好,是的,形式是這樣做分錄 的

cunese 追問

2019-03-06 15:16

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-06 15:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

cunese 追問

2019-03-06 15:19

1、發(fā)生是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額                                           2、購入商品 借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 稅額        3、借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 未交增值稅       4、借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 一個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄 老師看看 是不是漏了分錄  我現(xiàn)在期末轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方

鄒老師 解答

2019-03-06 15:22

你好,需要補(bǔ)做一筆這個(gè)分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅 —銷項(xiàng)稅額 
貸;交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng) 稅額  
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

cunese 追問

2019-03-06 15:31

金額怎么填 呢

鄒老師 解答

2019-03-06 15:32

你好 
借;應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅 —銷項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)金額) 
貸;交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng) 稅額 (進(jìn)項(xiàng)金額) 
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額)

cunese 追問

2019-03-06 15:35

一年的進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)嗎  以后是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次  還是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-03-06 15:35

你好,你之前一年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次的

cunese 追問

2019-03-06 16:29

對  2018年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)  現(xiàn)在可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 16:30

你好,可以一次性把發(fā)生額全部結(jié)轉(zhuǎn)

cunese 追問

2019-03-06 16:30

2019年開始 就安每月結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 16:30

你好,是的,是這樣的

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你好 計(jì)提年終獎(jiǎng),借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2019-03-05 16:16:32
你好,是可以的,沒問題。
2019-01-21 11:38:34
你好,在1.15日之前做年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅的申報(bào)
2019-01-12 14:48:10
你好,2019年1月份怎么無法做年終獎(jiǎng)申報(bào)了呢?
2019-01-09 20:05:12
同學(xué),你好 對的,2月份發(fā)的,所屬期在2月
2021-02-28 10:21:30
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