
合伙企業(yè),報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得年報(bào)(B表),利潤是負(fù)數(shù),沒有收入,納稅調(diào)整增加額如:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全額調(diào)增嗎?
答: 你好,個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得年報(bào)(B表),B類說明生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅是核定征收,根據(jù)收入計(jì)算,費(fèi)用超標(biāo)不需要做調(diào)整的 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算,與利潤沒有關(guān)系的
個(gè)人獨(dú)自企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅納稅申報(bào),不需要和企業(yè)所得稅一樣有納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目吧?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額扣除嗎?
答: 按照個(gè)人所得稅進(jìn)行申報(bào)就可以。沒有這些調(diào)整項(xiàng)目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
16年會(huì)計(jì)利潤-100萬,當(dāng)年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬全額調(diào)增,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為-80萬 17年會(huì)計(jì)利潤-200萬,當(dāng)年未確認(rèn)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬全額調(diào)增,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為-170萬 18年確認(rèn)收入10000萬,會(huì)計(jì)利潤400萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(10000*0.5%>50*60%),納稅調(diào)增20萬,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為420萬。前兩年在所得稅申報(bào)表上的虧損額為-80-170=-250萬 最終補(bǔ)繳的所得稅為(420-250)*25%-
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)


金海藍(lán) 追問
2019-03-05 15:43
鄒老師 解答
2019-03-05 15:43
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