
16年會(huì)計(jì)利潤-100萬,當(dāng)年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬全額調(diào)增,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為-80萬 17年會(huì)計(jì)利潤-200萬,當(dāng)年未確認(rèn)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬全額調(diào)增,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為-170萬 18年確認(rèn)收入10000萬,會(huì)計(jì)利潤400萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(10000*0.5%>50*60%),納稅調(diào)增20萬,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為420萬。前兩年在所得稅申報(bào)表上的虧損額為-80-170=-250萬 最終補(bǔ)繳的所得稅為(420-250)*25%-
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額嗎。還是應(yīng)納稅額
答: 利潤總額-彌補(bǔ)虧損之后的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。

