
一月份的發(fā)票,我認證了但是沒有抵扣,填稅務申報表的時候沒有填,二月份申報的時候可以把這部分加上嗎?
答: 您好 您認證了也沒有填附表二么?
老師,我12月份的進項已認證生成,但是報12月增值稅的時候沒有銷項,所以申報12月份的時候表二沒有帶出來進項金額,等我申報二月份的時候12月份的進項我可不可以手填到表二的第三欄“前期認證相符本期申報抵扣”這項
答: 你可以在填寫增值稅申報表附表二的第35行數(shù)據(jù)后,將這個數(shù)據(jù)變成增值稅主表的留抵增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份認證的發(fā)票23份,填報的時候填寫了22份,多余的一份留到四月份抵扣,但4月份填報的時候不中,只能沖紅。5月份申請的時候申請單上寫未抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 不進轉(zhuǎn)出,直接作為留抵處理就是了。
你好,3月份認證的發(fā)票23分,填報的時候填寫了22份,多余的一份留到四月份抵扣,但4月份填報的時候不中,只能沖紅。5月份申請的時候申請單上寫未抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
5月份勾選的時候認證了一張進項發(fā)票,5月份沒有銷項,在申報增值稅的時候報表中漏填了進項稅,請問在6月份發(fā)生了銷售的時候還能把當時5月抵扣的進項一起填列嗎?
報稅的時候,增值稅申報的時候,附表二中第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣”是什么意思,舉例子是4月份的有張進項我沒在4月認證抵扣,認證在5五月份了,那就填在這欄嗎




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淼淼 追問
2019-03-04 19:31
bamboo老師 解答
2019-03-04 19:33
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