- (7)11月30日168號(hào)憑證:領(lǐng)用收購的80%天然橡膠用于生 問- 您好您稍等我給您編輯 答 
- 老師,工程項(xiàng)目上所以的材料都要必須要入庫嗎 問- 您好,要的,這個(gè)要入庫的 答 
- 你好老師,現(xiàn)在所得稅季報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工 問- 您好,包括社保和公積金的,實(shí)際已支付職工薪酬是按照個(gè)稅系統(tǒng)里稅局來申報(bào)的來填 答 
- 老師請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)跟之前的不一樣了, 問- 職工薪酬需勾選后填:已計(jì)入成本費(fèi)用的取 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計(jì)額(或成本費(fèi)用中職工薪酬借方額);實(shí)際支付的取 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計(jì)額。 預(yù)繳的 1000 多所得稅,填在申報(bào)表 “實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額” 欄(本年累計(jì)數(shù)) 答 
- 比如中秋節(jié)給員工禮物,做賬分錄直接是借:管理費(fèi)用- 問- 不需要調(diào)賬,直接加在已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就行 答 

- 公司跟定制家具的公司簽訂合同的增值稅專用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么做會(huì)計(jì)處理? - 答: 你好,如果是一般納稅人取得是可以抵扣的 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 
- 對(duì)方公司簽訂合同約定開具6%的增值稅專用發(fā)票,但是最后實(shí)際只能開具3%的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方提出要自己扣除稅金,這個(gè)需要怎么扣除?按什么計(jì)算? - 答: 我覺得就是原本你可以抵扣6%的 也就是假如100元抵扣6元,現(xiàn)在是抵扣3元這個(gè)差額就是要扣的,你可以根據(jù)含稅的總金額算一個(gè)6%的稅額,然后減去現(xiàn)有3%的發(fā)票上面的稅額 
- 報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求? - 答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 開具公司名稱的家具家電的增值稅專用發(fā)票,可以用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么 - 答: 您好, 這個(gè)買來是做什么用的了? 
 
  
 




 
 
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*如月* 追問
2019-03-04 17:54
鄒老師 解答
2019-03-04 18:02
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2019-03-04 18:03
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2019-03-04 18:45
*如月* 追問
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*如月* 追問
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2019-03-04 19:32
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2019-03-04 19:34
鄒老師 解答
2019-03-04 19:34