
公司確認一筆收入時借應收賬款8萬,貸主營業(yè)務(wù)收入8萬,當收到款時借銀行存款10萬,貸應收賬款10萬,回款10萬是因為對方叫我們多開發(fā)票2萬,回款時這么做是不對的,但是已經(jīng)做了,現(xiàn)在怎么沖回這多回的2萬應收款
答: 你好,是內(nèi)賬還外賬的賬務(wù)處理?
公司確認一筆收入時借應收賬款8萬,貸主營業(yè)務(wù)收入8萬,當收到款時借銀行存款10萬,貸應收賬款10萬,回款10萬是因為對方叫我們多開發(fā)票2萬,我知道回款時這么做是不對的,但是已經(jīng)做了,現(xiàn)在怎么沖回這多回的2萬應收款
答: 你好,2萬繼續(xù)做收入,但是如果有成本的話要匹配。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,2018年1月開票已做分錄,借:應收賬款10萬;貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項稅,2018年2月收到工程款時已做收入處理,借:銀行存款10萬,貸:應收賬款10萬,今年審計減少了工程款,我們公司退了1.5萬工程款給甲方,請問現(xiàn)在退回去怎么做分錄?
答: 你好,減少的工程款應開具負數(shù)發(fā)票,沖減收入和銷項稅額 貸:銀行存款 正數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應交稅費——應增(銷) 負數(shù)


???? 檸檬會計???? 追問
2019-03-04 15:27
鄒老師 解答
2019-03-04 15:28
???? 檸檬會計???? 追問
2019-03-04 15:30
鄒老師 解答
2019-03-04 15:33
???? 檸檬會計???? 追問
2019-03-04 15:33
鄒老師 解答
2019-03-04 15:35
???? 檸檬會計???? 追問
2019-03-04 15:59
鄒老師 解答
2019-03-04 16:03
???? 檸檬會計???? 追問
2019-03-04 16:04
鄒老師 解答
2019-03-04 16:05