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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-04 15:26

你好,是內(nèi)賬還外賬的賬務(wù)處理?

???? 檸檬會計???? 追問

2019-03-04 15:27

老師,我們是內(nèi)賬的,現(xiàn)在是要把貸方應收款沖紅2萬,借方不知道該放什么科目

鄒老師 解答

2019-03-04 15:28

你好  ,內(nèi)賬可以這樣處理 
借;應收賬款  2萬   貸;其他業(yè)務(wù)收入

???? 檸檬會計???? 追問

2019-03-04 15:30

老師,這筆應收款不能再放借方了,只能貸方?jīng)_紅

鄒老師 解答

2019-03-04 15:33

你好,放在借方正數(shù),與貸方負數(shù)一個意思啊 
你之前計入應收借方 8萬,收回計入應收貸方10萬,之后再做借方2萬,這樣應收才是0啊

???? 檸檬會計???? 追問

2019-03-04 15:33

因為對方還欠有我們的應收賬款,再放到借方那不是多了嗎?然后貸方不沖回相當多

鄒老師 解答

2019-03-04 15:35

你好,開具發(fā)票8萬,收款都10萬了,怎么對方還欠你們的?

???? 檸檬會計???? 追問

2019-03-04 15:59

之前還欠有很多款,對方只是還了這筆多開的

鄒老師 解答

2019-03-04 16:03

你好,那之前根據(jù)開具發(fā)票情況做應收賬款確認就是了,收到多少就確認收款多少的分錄 
屬于稅金部分,計入其他業(yè)務(wù)收入核算就是了

???? 檸檬會計???? 追問

2019-03-04 16:04

是的,但是之前做錯了,現(xiàn)在能不能不改之前的,沖紅還行嗎

鄒老師 解答

2019-03-04 16:05

你好,可以紅沖之前錯誤的,然后做一筆正確的

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你好,是內(nèi)賬還外賬的賬務(wù)處理?
2019-03-04 15:26:42
你好,2萬繼續(xù)做收入,但是如果有成本的話要匹配。
2019-03-04 15:09:00
是的,對的,是這么做的。
2024-03-01 10:26:04
你好,減少的工程款應開具負數(shù)發(fā)票,沖減收入和銷項稅額 貸:銀行存款 正數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應交稅費——應增(銷) 負數(shù)
2020-02-18 16:58:46
小企業(yè)會計準則,做賬的話,借營業(yè)外支出貸應收賬款。
2024-05-30 14:48:52
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