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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-04 14:29

您好 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 
貸:管理費(fèi)用 
認(rèn)證的27.59進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3月全額抵扣

陽陽媽 追問

2019-03-04 14:33

老師,像我2月份認(rèn)證了,然后我的單子放在3月份報(bào)銷里了,怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-03-04 14:35

您2月份有沒有做賬務(wù)處理?

陽陽媽 追問

2019-03-04 14:36

我現(xiàn)在是在做2月份的賬,我是不是要把銀行存款換成其他應(yīng)付款呀

bamboo老師 解答

2019-03-04 14:44

2月份您可以不入賬 就申報(bào)的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 然后三月份正常記賬就可以了

陽陽媽 追問

2019-03-04 14:48

您是說2月份不用做分錄,然后填2月份增值稅申報(bào)表的時候報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那行填是嗎

bamboo老師 解答

2019-03-04 14:50

是的 就是您理解的這個意思

陽陽媽 追問

2019-03-04 14:54

老師,我們廠還沒有銷項(xiàng),那么我是不是不適合在3月份記賬抵減這480元呢?3月份是不是先做借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。等有銷項(xiàng)了再做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 
貸:管理費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-03-04 14:56

是的 等以后有了銷項(xiàng)再做后面一筆分錄

陽陽媽 追問

2019-03-04 14:59

老師,我當(dāng)月取得的發(fā)票可以不當(dāng)月入賬,以后再入行嗎

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:01

如果您不要報(bào)銷的話 也可以的

陽陽媽 追問

2019-03-04 15:03

電力公司開的發(fā)票,和廠里鏟車加油卡開的發(fā)票這些呢,我可以不當(dāng)月入賬嗎

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:05

如果您沒有收入 可以暫時不忙入賬 最遲到年末

陽陽媽 追問

2019-03-04 15:08

如果認(rèn)證了的話就要做賬吧?

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:10

認(rèn)證了 稅金應(yīng)該入賬 費(fèi)用可以暫時不入賬 但是容易混亂

陽陽媽 追問

2019-03-04 15:16

甘老師,還是剛剛金稅盤的事再問你一下。因?yàn)槲抑笆盏降陌l(fā)票稅額都放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里了,然后2月份都認(rèn)證了,在稅務(wù)局發(fā)票掃描器上打印出來得稅額比如是5027.59元(其中金稅盤稅額27.59元)那么我2月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額寫5000元還是5027.59元呢?

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:20

您其余的稅額都是可以抵扣的吧 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只要寫27.59就可以了  
借:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    5000 
管理費(fèi)用 27.59 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5027.59

陽陽媽 追問

2019-03-05 11:24

老師,我把金稅盤27.59元填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,申報(bào)的時候出現(xiàn)這樣的,怎么辦

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:35

請問您附表二13欄是什么項(xiàng)目

陽陽媽 追問

2019-03-05 11:36

這樣的老師

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:38

下面的欄次您沒有填寫么

陽陽媽 追問

2019-03-05 11:38

沒填,是不是把27.59元填到哪一列

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:40

應(yīng)該填到下面相應(yīng)欄次  其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形 這欄

陽陽媽 追問

2019-03-05 11:42

不是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:45

免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅這欄是出口企業(yè)填寫的

陽陽媽 追問

2019-03-05 11:47

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:47

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您

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您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸:管理費(fèi)用 認(rèn)證的27.59進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3月全額抵扣
2019-03-04 14:29:20
不用認(rèn)證,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,按你這個分錄做就可以,最后貸管理費(fèi)用改成借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-17 20:19:23
全額抵 借 應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用
2019-11-13 12:52:06
借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款等 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280 借:管理費(fèi)用 172.41 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 27.59 貸:銀行存款等 200
2019-01-28 16:54:10
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時,   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅480 借:管理費(fèi)用 -480
2018-12-20 10:22:01
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