9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

2020年1月10日交了2019年7月-12月的物業(yè)費(fèi)7500,請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 這個(gè)之前沒(méi)有入賬的,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
一次性支付10-12月物業(yè)費(fèi),應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,再分月攤銷(xiāo),借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收取的物業(yè)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 當(dāng)月收取當(dāng)月的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
我們這個(gè)月交了前2個(gè)月的物業(yè)費(fèi)和清潔費(fèi),共計(jì)19000多,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
開(kāi)票預(yù)收下一年物業(yè)費(fèi)120萬(wàn)元,對(duì)方每次轉(zhuǎn)30萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
2月份交的1到6月份的物業(yè)費(fèi)!應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄!1月份的物業(yè)費(fèi)應(yīng)該怎么處理
公司的物業(yè)費(fèi)做賬會(huì)計(jì)分錄?公司租的食堂的物業(yè)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄


泡沫 追問(wèn)
2019-03-04 11:54
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