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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-03-04 10:55

你好!這個要問稅務局,看他的要求。一般就是填入其他應交進項稅額轉出的情形就好了。

追問

2019-03-04 10:59

那我這個轉出之后會計分錄要如何做呢,

宋生老師 解答

2019-03-04 11:05

你好!這個就要看稅務局的認定了,你這個發(fā)票本身是購買原材料的嗎

追問

2019-03-04 11:07

對,現在稅務局就是讓我們說要補這個稅,也沒有說到成本的問題,

追問

2019-03-04 11:07

那我們進項轉出之后會計分錄要怎么做呢,

宋生老師 解答

2019-03-04 11:12

你好!一般就是借原材料 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)就可以了 
然后借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
  貸:應交稅費——未交增值稅

追問

2019-03-04 11:27

那這樣我賬面原材料不是多出來了嗎

宋生老師 解答

2019-03-04 11:36

你好!是的。這樣算是比較好的結果了

追問

2019-03-04 11:37

那庫存多了,到時候公司注銷不是還得補這個稅

宋生老師 解答

2019-03-04 15:19

你好!是的。最終還是這個結果。

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相關問題討論
你好!這個要問稅務局,看他的要求。一般就是填入其他應交進項稅額轉出的情形就好了。
2019-03-04 10:55:32
您好 請問是什么原因進行稅額不能抵扣
2019-09-10 10:30:53
您好 請問什么原因要做進項稅額轉出
2020-06-29 14:05:42
是稅局查出的就是?納稅檢查調減進項 是自己檢查的就是異常憑證轉出進項
2024-07-08 09:07:59
納稅檢查調減是你企業(yè)存在稅局要求你自查的情況下才填列的。 進轉出,主表第14行,進轉出填寫。
2019-06-07 14:42:14
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