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笨笨
于2019-03-04 10:25 發(fā)布 ??870次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-03-04 10:26
你好,項目給總部打款,借方是其他應收帳款
紫藤老師 解答
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項目會計,和總部用的是同一個軟件,沒有單獨核算,項目給總部打款,借方是其他應收帳款還是被打款的銀行科目
答: 你好,項目給總部打款,借方是其他應收帳款
老師好 總公司打款備用金到項目部 這個科目怎么做 是其他應付款嗎
答: 對的,是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
歸還總公司股本是不是:借實收資本-總部 /項目 貸:銀行存款-XX項目 然后借:銀行存款-總部 貸:實收資本-總部/XX項目?
答: 你好,歸還只需要做第一個分錄就可以了的
A項目部是七建公司下面的一個項目部,不是獨立法人。項目部兩個老板王總和司總。項目部采取去七建報賬核算。2018年8月王總和司總各墊資50萬到項目部(這個錢以后怎么還呢)。同月,項目部以七建為購買方名義支付B單位勞務費100萬虛開發(fā)票,B單位扣稅10萬后把余款90萬打給了王總,王總然后借款給七建?!‖F(xiàn)在會計讓王總把90萬退回來,王總不退。請問,老師,這些賬怎么處理,內賬外賬怎么做呢?
討論
老師,我是分店的會計,分店從總部同價調入貨物。分錄,借,庫存商品。貸,應付帳款(還是其他應付款)。銷售的金額,全部打入總部的卡里。借,銀行存款。貸,庫存現(xiàn)金。我沖應付帳款時,借,應付帳款(其他應付款),貸,銀行存款。我應該沖平應付帳教,還是銀行存款?[調皮]
收到總公司結算款時:借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款——總公司 20萬之后我要怎么把“貸:其他應付款——總公司”這個科目上的余額消掉。因為每個項目總公司都會打款給我們
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分攤,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨立核算、單獨建賬,比如總部發(fā)生費用,借:管理費用,貸:銀行存款。門店承擔總部費用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應收款。至始至終總部都沒有做其他應收款-門店分錄可以嗎?
資產負債表的其他應收應付款是根據(jù)明細賬的借貸方余額填列?還是根據(jù)一級科目余額填列的?其他應收款填列是,其他應收款借方余額+其他應付款的借方余額—壞賬準備,那么這個借方余額是根據(jù)科目余額表里的科目余額呢?還是要按照核算項目的借方匯總余額,貸方的核算項目的匯總余額呢?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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紫藤老師 解答
2019-03-04 10:26