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沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-03 17:09

您好,兩種方法  
一是計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢,那么下月多計提一分錢就可以了

沈家本老師 解答

2019-03-03 17:09

二是本月把多繳納的一分錢計入營業(yè)外支出

彭航 追問

2019-03-03 17:32

好的,謝謝老師

沈家本老師 解答

2019-03-03 17:32

為您提供解答是我榮幸,滿意給我打個五分好評,謝謝

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相關問題討論
您好,兩種方法 一是計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢,那么下月多計提一分錢就可以了
2019-03-03 17:09:14
您好,這個是可以計入到財務費用的這個差額
2023-08-02 22:07:32
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
那只能按申報表的數(shù)據(jù)調(diào)整財務賬務處理的金額了。
2018-10-16 16:32:13
你好 以你申報表為準 賬上有差異調(diào)整到營業(yè)外收支
2019-01-08 14:57:37
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