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送心意

牛老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-03 14:14

你好,不抵扣建議也要先進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證再將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

牛老師 解答

2019-03-03 14:15

分錄借:成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。同時借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

佳佳 追問

2019-03-03 14:22

老師,分錄是不是寫錯了,怎么兩個分錄借方都是成本費(fèi)用

牛老師 解答

2019-03-03 16:33

就是把不抵扣的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用。

牛老師 解答

2019-03-03 16:34

相當(dāng)于成本費(fèi)用等于發(fā)票的價稅合計(jì)金額。

佳佳 追問

2019-03-03 18:16

老師,一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,您的意思是先在電腦上把發(fā)票認(rèn)證,然后發(fā)票的分錄,最好再做一筆分錄,把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?

牛老師 解答

2019-03-03 19:11

是的,一般納稅人不認(rèn)證的話,會形成滯留票,容易引起稅務(wù)關(guān)注,因此,一般是先認(rèn)證,然后納稅申報時轉(zhuǎn)出。

佳佳 追問

2019-03-03 20:18

老師,如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這個月不抵扣,想留著下個月抵扣,應(yīng)該怎么做?

牛老師 解答

2019-03-03 20:48

你可以先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,下個月認(rèn)證抵扣了再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方就可以了。

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你好,不抵扣建議也要先進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證再將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-03-03 14:14:28
借管理費(fèi)用或者庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
2024-05-08 14:25:47
您好 一般納稅人取得通訊費(fèi)專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用——通訊費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等
2019-08-30 21:28:15
你好,是用于職工福利。
2019-01-07 17:12:03
以后也不抵扣的話選擇不抵扣勾選價稅合計(jì)做賬。
2021-01-29 10:02:10
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