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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-02 10:42

你好,有沒有應付賬款明細賬期末余額借方14000?

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:44

在科目余額表里面有,但是報表里面沒有

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:47

請問是什么原因啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:52

你好,說明科目在科目余額表有,報表沒有?

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:53

那這種情況要怎么建賬呢?我是按照科目余額表,還是按照資產(chǎn)負債表呢?

鄒老師 解答

2019-03-02 10:59

你好,需要根據(jù)資產(chǎn)負債表

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:02

就是在預付賬款那里填14000,然后應付賬款那里不填,是吧

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:03

可是這樣的話,應付賬款的余額是下屬科目的余額,到時候能提現(xiàn)到那個下屬科目里面嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:10

你好,是的,在預付賬款填寫14000,你需要在錄入期初數(shù)的時候設(shè)置好這個是哪個明細的期初余額的

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:12

比如說這個14000的余額本來是應付賬款的下屬科目,那我就在預付賬款里面設(shè)置同樣的科目,然后把14000填到里面,是嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:15

你好,是的,是這樣處理

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:44

老師,不平衡

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:45

其中利潤分配的余額在借方,建賬的時候要添加負號嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:45

你好,不平衡的差額是多少? 
你之前本來數(shù)據(jù)平衡嗎?

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:46

之前的數(shù)據(jù)是平的,差額要在哪里看???

鄒老師 解答

2019-03-02 11:47

你好,就是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額與負債+所有者權(quán)益的差額  
差額=資產(chǎn)—負債—所有者權(quán)益

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:58

老師,我的建賬平了,但是新賬套的期初余額和期末余額是一樣的,都是去年12月的期末數(shù),是正確的嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 12:02

你好,沒有發(fā)生業(yè)務(wù)之前,期初,期末余額是一樣的,是根據(jù)去年12月份期末數(shù)據(jù)填寫的

家和萬事興 追問

2019-03-02 12:05

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 12:05

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,有沒有應付賬款明細賬期末余額借方14000?
2019-03-02 10:42:57
你好,有應收賬款明細賬貸方余額的嗎?
2019-07-13 15:36:54
同學,你好 有截圖嗎?
2022-02-14 09:12:24
您好 根據(jù)預付賬款的借方余額跟應付賬款的借方余額
2020-01-19 10:30:19
你是不是有預付明細負數(shù)余額
2019-07-06 12:06:15
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