一般納稅人的增值稅 計提和繳納的整個分錄 如果銷項大于進項 結(jié)轉(zhuǎn) 借方 應交稅費 應交增值稅一銷 貸方 應交稅費 應交增值稅一進 、應交稅費 應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 等交了就是如下分錄:借方 應交稅費 應交增值稅一未交增值稅 貸方 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對嗎? 如果進項多于銷項怎么寫分錄呢
Zoe
于2019-03-01 16:19 發(fā)布 ??841次瀏覽
- 送心意
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-03-01 16:23
如果進項多于銷項
借 應交增值稅一未交增值稅
貸 應交稅費 應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
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如果進項多于銷項
借 應交增值稅一未交增值稅
貸 應交稅費 應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10

你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,可以直接寫一下面的一筆分錄
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
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Zoe 追問
2019-03-01 16:28
果果老師 解答
2019-03-01 17:06