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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-03-01 16:23

如果進項多于銷項 
   借  應交增值稅一未交增值稅 
    貸   應交稅費 應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值

Zoe 追問

2019-03-01 16:28

進項多,留底,還用寫分錄嗎

果果老師 解答

2019-03-01 17:06

進項多,留底,還用寫分錄,將留底的部分轉(zhuǎn)入未交增值稅借方

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如果進項多于銷項 借 應交增值稅一未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10
你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以直接寫一下面的一筆分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
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