年末也不結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅嗎?賬上應交增值稅是開業(yè)到現(xiàn)在的累計數(shù),跟申報表留抵數(shù)沒法對
華爾茲
于2019-03-01 14:57 發(fā)布 ??1182次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-03-01 16:50
您好,最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄如下,可以參考一下
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
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您好,最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄如下,可以參考一下
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-01 16:50:03

你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
2020-07-08 17:56:06

你好,貸方負數(shù)就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。
2022-01-06 15:37:22

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)和申報表一樣 的
2020-03-04 10:15:20

上述分錄處理沒有問題,這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是本月的數(shù)據(jù)還是本年的數(shù)據(jù)呢?
2018-08-25 10:24:31
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