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藍(lán)色的夢
于2019-03-01 14:23 發(fā)布 ??931次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-03-01 14:24
借方余額就是留底稅額,可以不用處理
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請教老師:我這賬面應(yīng)交稅費科目期末余額怎么處理?
答: 借方余額就是留底稅額,可以不用處理
老師??資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末數(shù)與科目余額表應(yīng)交稅費期末余額不一致,怎么處理呢?
答: 你好造成不一致的原因是設(shè)么呢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師 請教月末 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 月末有余額嗎?如果有余額怎么處理?
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人么
結(jié)賬的時候,科目余額表,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方0.01 怎么處理
討論
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個科目期末余額是什么情況?下個月怎么處理或者說這個月怎么處理?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)的期末余額是什么情況?
老師月末或者年末應(yīng)交稅費科目余額應(yīng)該怎么處理?是不是年末或者月末應(yīng)交稅費科目(除應(yīng)交稅費-未交增值稅)科目外其他科目都要結(jié)轉(zhuǎn)平
老師,請問年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的余額要結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?我總是結(jié)轉(zhuǎn)不平。還有,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,我需要處理嗎?要處理的話應(yīng)該怎么處理?
請問老師,應(yīng)交稅費的披露這個表格,期末賬面余額是科目余額的數(shù)字嗎?沒有余額就不用填嗎
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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