
去年7月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了抵扣不了,但是已經(jīng)入賬了。現(xiàn)在要求重開(kāi),對(duì)方要求退回原發(fā)票合理么?
答: 同學(xué)你好,發(fā)票有誤可以退回給開(kāi)票方的,然后對(duì)方重新開(kāi)具正確的發(fā)票給你們。你把發(fā)票復(fù)印一份附在憑證后面就行
老師我們9月份取得增值稅普通發(fā)票,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在發(fā)票對(duì)方開(kāi)的發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)了,要求對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方要求把原票退回去,這樣合理嗎
答: 你好,開(kāi)具發(fā)票把之前藍(lán)字發(fā)票退回,這個(gè) 是正常的。 之后開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,會(huì)把之前退回的藍(lán)字發(fā)票再給到你單位入賬的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們給對(duì)方在7月份開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方在7月份認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我們的稅已經(jīng)交上去了,對(duì)方是外貿(mào)出口退稅,申報(bào)是進(jìn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我們要怎么做,才能將多交的稅金退回來(lái)?
答: 你好,申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷


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2019-03-01 10:03
彩麗老師 解答
2019-03-01 10:07
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2019-03-01 12:38
彩麗老師 解答
2019-03-01 12:46