
公司印刷報紙,12月收到發(fā)票還未付款,借:管理費用,貸:其它應(yīng)付款,1月付款,借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣分錄沒問題吧?
答: 您好 這樣寫分錄是正確的
老師 我公司收到門面租金,我2月沒有確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 1月份計提了相關(guān)費用,借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 3月份確認(rèn)收入 借:其它應(yīng)付款 貨:其它營業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費用借:管理費用 貸:銀行存款 對不對?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對的吧?
答: 上述處理分錄正確,下月將多付的款,用費用發(fā)票沖回。





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