收到上個月未抵扣的進項發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
上善若水。
于2019-02-25 17:58 發(fā)布 ??1140次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-02-25 18:01
收到上個月未抵扣的進項發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
未認證時的會計分錄:
借:原材料/庫存商品
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅額
應(yīng)付賬款---應(yīng)付貨款
認證后的會計分錄:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅額
進項有360天認證期,所以不是一定要拿著進項票就去認證的.
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收到上個月未抵扣的進項發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
未認證時的會計分錄:
借:原材料/庫存商品
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅額
應(yīng)付賬款---應(yīng)付貨款
認證后的會計分錄:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅額
進項有360天認證期,所以不是一定要拿著進項票就去認證的.
2019-02-25 18:01:21

有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理
2019-09-23 16:27:01

?您好,做進項轉(zhuǎn)出
借:管理費用等? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
在增值稅附二里申報? 進項稅轉(zhuǎn)出
2024-01-22 12:19:10

你好,本月這個未認證未抵扣的發(fā)票可以到下個月抵扣的時候再做相應(yīng)分錄
2019-08-31 09:54:23

你好,當月進項大于銷項,不交稅,增值稅留抵,也反映在申報表中的,以后月份如果銷項大于進項,申報表中自動抵扣。
2019-09-23 15:56:03
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上善若水。 追問
2019-02-25 18:10
莊老師 解答
2019-02-25 18:33