
收到一張大額進項稅的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報抵扣,但銷項小于進項,有未抵扣完的金額,請問當(dāng)月怎么做賬,以后月抵,賬務(wù)又怎么處理。我現(xiàn)在不知道怎么進行賬務(wù)處理,麻煩老師列下從留抵到抵扣完的賬務(wù)處理過程
答: 有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理
你好,請教一下,2月開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票,2月沒做賬務(wù)處理,稅務(wù)申報也沒申報進項稅額轉(zhuǎn)處,9月稅務(wù)申報更正了2月報表進項稅額轉(zhuǎn)出,因2月進項稅額有留抵沒繳稅額,那9月賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好 你之前留抵的時候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,當(dāng)月認(rèn)證了一張已退回的專票,申報的時候就把他進項轉(zhuǎn)了。請問需要怎么做賬務(wù)處理呢。
答: 你做賬也需要轉(zhuǎn)出,你這個之前做啥?


葉林 追問
2019-09-23 17:03
樸老師 解答
2019-09-23 17:15