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送心意

小爽老師

職稱初級會計師

2019-02-25 15:53

首先,要對于應付的賬與庫存賬調賬進行領導審批,財務進行備案,再按照實際庫存與應付去調整

鄧杭杭 追問

2019-02-25 15:55

具體應該怎么調呢

鄧杭杭 追問

2019-02-25 15:56

分錄這些應該怎么做

小爽老師 解答

2019-02-25 16:24

您好,賬面現(xiàn)金太大,如果不能交存到銀行,則調整到老板個人的其他應收款中,來減少現(xiàn)金,先做分錄借:待處理流動資產損失 
貸:現(xiàn)金 
查明是個人原因的:借:其他應收款 
貸:待處理流動資產損益 
借:應付賬款 
貸:營業(yè)外收入

鄧杭杭 追問

2019-02-25 16:35

老師 那庫存商品怎么調

小爽老師 解答

2019-02-25 16:40

借:待處理流動資產損失 
貸:庫存商品 
查明是個人原因的:借:其他應收款/管理費用 
貸:待處理流動資產損益

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相關問題討論
首先,要對于應付的賬與庫存賬調賬進行領導審批,財務進行備案,再按照實際庫存與應付去調整
2019-02-25 15:53:52
你好 那收到的錢和付的錢哪去了 能找到了嗎??
2020-11-12 08:31:32
您只是后來會計,沒有權力、也不可以硬調。必須找到老板或者負責人員,問明白原因,再讓負責人員出具憑證資料,您才能入賬。
2019-03-11 12:28:35
你好同學,貨幣資金方面需要根據銀行的流水向前追溯一下??梢赃x幾個時間節(jié)點,比如說月度末,年度末的余額來進行核對,如果有漏記的帳就做上。
2022-05-24 18:25:29
同學你好!應收和應付里邊兒。看應收里邊兒。和應付里邊兒,如果供應商相同的話,就應該做應收和應付的清賬。如果實際上不欠款了的話,通過庫存現(xiàn)金進行調節(jié)。
2020-06-06 21:36:05
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