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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-02-25 15:36

您好!你工資可以作為成本了。成本沒有發(fā)票的部分可以暫估。

MISS ZHANG 追問

2019-02-25 15:38

那一般暫估是暫估收入的當(dāng)月收入的80%嘛?

宋生老師 解答

2019-02-25 15:40

你好!可以的,可以按80%,但是具體暫估多少,看企業(yè)自己決定了。畢竟暫估就是估計。多一點(diǎn)少一點(diǎn)都可以的

MISS ZHANG 追問

2019-02-25 15:56

老師,我們是代賬公司的。我想請教下,無票的公司怎么做賬?就是做無票收入有什么要求,然后為什么有時一個月出成本一個月又不出,出成本的數(shù)怎么來的?然后計提 發(fā)放工資 結(jié)轉(zhuǎn)就完了是嗎

宋生老師 解答

2019-02-25 16:14

您好!有收入就出成本。沒有收入就不用結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本。 
是的,計提結(jié)轉(zhuǎn)后就可以了。

MISS ZHANG 追問

2019-02-25 17:12

那沒有票的公司不想0申報,每個月就做點(diǎn)無票收入,然后出成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提稅金,計提工資,結(jié)轉(zhuǎn)。就這樣的流程對吧?

宋生老師 解答

2019-02-25 17:23

您好!是的額,就是這樣的了。

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相關(guān)問題討論
您好!你工資可以作為成本了。成本沒有發(fā)票的部分可以暫估。
2019-02-25 15:36:05
你好,成本這樣做分錄 借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
2019-07-13 15:23:16
你好,你的個稅是查帳征收還是核定征收
2018-12-20 11:21:36
你好 工資按正常計提計入生產(chǎn)成本 再轉(zhuǎn)到庫存商品 最后銷售了 從庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目就可以了。和開票收入是一樣的
2019-09-30 17:06:42
您好 把管理費(fèi)用中的工資調(diào)整到成本下
2019-09-11 10:49:16
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