
18年12月31日公司發(fā)出一批貨物給客戶并開(kāi)具銷售發(fā)票,客戶于2019年1月才簽收,那么這批貨物銷售收入應(yīng)該確認(rèn)在19年,但是銷售發(fā)票開(kāi)在18年,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)18年和19年怎么處理?
答: 你好,應(yīng)該在18年時(shí)申報(bào)增值稅,原因是12月已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票
請(qǐng)問(wèn) 假如我公司在18年12月銷售a產(chǎn)品給客戶開(kāi)了專用發(fā)票并確認(rèn)為收入,在19年5月10的時(shí)候才發(fā)貨a產(chǎn)品給客戶并驗(yàn)收入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)這不同時(shí)期的分錄怎么做
答: 18年12月 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 19年5月 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 一般是這樣做分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12年公司銷售了一批貨物,貨已發(fā)未開(kāi)票,當(dāng)時(shí)稅率未改變,18年6月對(duì)方要求開(kāi)具17%稅率的發(fā)票,應(yīng)該如何處理?
答: 你好,12年的業(yè)務(wù),發(fā)票可以開(kāi)17%的,但是稅務(wù)可能要收滯納金


土豆 追問(wèn)
2019-02-25 14:41
小惑老師 解答
2019-02-25 14:47
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2019-02-25 14:52
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2019-02-25 14:56