APP下載
會計人
于2019-02-25 09:36 發(fā)布 ??882次瀏覽
蒙蒙
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2019-02-25 09:36
你好,應(yīng)交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
根據(jù)年報中的增值稅,如何計算出當(dāng)期增值稅
答: 你好,應(yīng)交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
年報中的納稅總額包含增值稅,增值稅怎么計算?
答: 你好,增值稅是根據(jù)銷項稅額減去進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科技火炬年報中的增值稅是如何計算,我司有海關(guān)進(jìn)口增值稅,還有即征即退增值稅
答: 就是你最后交的增值稅
老師,我在做09年第三季度增值稅申報,我們企業(yè)是個人獨資,申報時發(fā)現(xiàn)之前會計在報第二季度的數(shù)據(jù)時填錯了,把本期數(shù)填成了本年累計數(shù),導(dǎo)致與我實際帳上多了5萬多!那現(xiàn)在該怎么處理?是要調(diào)整還是據(jù)實申報?聽說可以在匯算清繳時把數(shù)調(diào)回?但我查了一下,好像說匯算清繳的收入只能比之前累計多,不能小!
討論
老師,21年報稅其中有部分未開票收入未進(jìn)行增值稅申報,匯算清繳可以一起匯算嗎,需要填寫那個表呢
老師,如果個人想在年報中尋找增值稅發(fā)生額,或者該怎么計算
老師好!年度匯算清繳,每季度已經(jīng)申報的增值稅銷售額年累計數(shù)為870782.52 到稅控盤里統(tǒng)計出來的應(yīng)納增值稅年累計額為859085.72 那現(xiàn)在匯算清繳年報我該按哪個數(shù)字報呢?謝謝老師!
增值稅怎么計算 申報
蒙蒙 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
★ 4.95 解題: 3655 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)