
老師,我在做09年第三季度增值稅申報(bào),我們企業(yè)是個人獨(dú)資,申報(bào)時發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)在報(bào)第二季度的數(shù)據(jù)時填錯了,把本期數(shù)填成了本年累計(jì)數(shù),導(dǎo)致與我實(shí)際帳上多了5萬多!那現(xiàn)在該怎么處理?是要調(diào)整還是據(jù)實(shí)申報(bào)?聽說可以在匯算清繳時把數(shù)調(diào)回?但我查了一下,好像說匯算清繳的收入只能比之前累計(jì)多,不能??!
答: 你好,你是所得稅還是增值稅 增值稅沒有匯算清繳
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個關(guān)系大嗎?
答: 你好 ;? ?關(guān)系大的; 你這樣會導(dǎo)致你申報(bào)不了的 ; 會提示比對出錯; 你要去核對下是什么原因?qū)е碌??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中的本年累計(jì)營業(yè)收入填報(bào)錯了,大于增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額,可不可以不去更正申報(bào),匯算清繳按正確的來報(bào)
答: 這個原則是需要更正一致的,你問下你稅局吧,看你稅局那邊不更正有沒影響,最好去更正要不稅局那邊到時說要一致還需要寫情況說明









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