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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-25 09:34

你好,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、已交稅金)

霧里看花 追問

2019-02-25 11:12

月末這些明細(xì)都可以用余額嗎?用都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅~未交增值稅里嗎

月月老師 解答

2019-02-25 11:18

你好,不需要,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。

霧里看花 追問

2019-02-25 11:41

比如應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅——銷項20,應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項12 
期末  
借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 8

霧里看花 追問

2019-02-25 11:42

還是需要借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 12   貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額  12    銷項 借: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅~銷項稅額 20    貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅  20  期末銷項和進(jìn)項還需要這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎

月月老師 解答

2019-02-25 11:43

你好,這筆分錄平時不需要做的,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。

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相關(guān)問題討論
理論上,各科目都有可能的。
2019-02-25 09:10:06
你好,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、已交稅金)
2019-02-25 09:34:27
你好,如果銷項大于進(jìn)項就沒有余額了,如果進(jìn)項大于銷項就有余額
2019-05-06 13:32:42
你好,是這些明細(xì)賬相抵后的金額。
2020-06-09 19:37:30
有的,沒有問題的
2018-01-12 13:21:41
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