国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

玲老師

職稱會計師

2019-02-23 09:49

那你是想按約定 的給買保險嗎? 借:管理費用等 -福利費  貸:應付職工薪酬  借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

1121312822 追問

2019-02-23 09:53

老師,我現(xiàn)在扣回現(xiàn)金了,我應該做借:庫存現(xiàn)金 440,貸方應該是什么科目?

玲老師 解答

2019-02-23 09:59

扣回的這個錢是原來交的錢嗎  那就沖減交時那個科目

1121312822 追問

2019-02-23 10:01

老師,過去做的,借:管理費用,貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在做反分錄?

玲老師 解答

2019-02-23 10:03

對的 過去做的,借:管理費用,貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在做反分錄

1121312822 追問

2019-02-23 10:05

謝謝!老師

玲老師 解答

2019-02-23 10:05

不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!

上傳圖片 ?
相關問題討論
那你是想按約定 的給買保險嗎? 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-02-23 09:49:50
您好 跟正常的計提工資一樣的做賬務處理
2020-03-23 15:31:05
你好,都做福利費 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2020-02-07 10:00:12
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 還是正常的,工資處理呀
2020-04-18 10:02:16
您好 跟正常計提發(fā)放一樣的做分錄
2020-04-18 09:48:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...