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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-18 10:02

借:管理費用   貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬    貸:銀行存款
還是正常的,工資處理呀

紅蘋果 追問

2020-04-18 10:04

如果直接,借 管理費用  貸  現(xiàn)金  可以嗎

許老師 解答

2020-04-18 10:05

這個的話,最好還是先計提一下應(yīng)付職工薪酬的。
因為年度匯算清繳企業(yè)所得稅,是要填相關(guān)數(shù)據(jù)的哦

紅蘋果 追問

2020-04-18 10:06

應(yīng)付職工薪酬余額在借方和在貸方分別是怎么回事

許老師 解答

2020-04-18 10:09

余額在貸方的話,表示你們公司,還欠職工多少錢,需要法。
一般的話,不會在借方。實在在借方的話,是工資當(dāng)時付多了,職工欠公司錢。。。

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相關(guān)問題討論
您好 跟正常計提發(fā)放一樣的做分錄
2020-04-18 09:48:03
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 還是正常的,工資處理呀
2020-04-18 10:02:16
你好,跟你平常的工資分錄一樣的,工資已經(jīng)發(fā)了,就做貸:銀行存款
2018-10-09 15:35:07
你好,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目 然后需要補計提0.3的工資 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 0.3
2018-06-04 16:49:34
您好 跟正常的計提工資一樣的做賬務(wù)處理
2020-03-23 15:31:05
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