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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-22 15:57

借  成本或費用 
  貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

也許、啲也許 追問

2019-02-22 15:59

我也是這樣處理,但是最后負(fù)債表的應(yīng)交稅金和實際的核對不上

也許、啲也許 追問

2019-02-22 16:01

他會自動減除進項金額,比如這個月我增值稅交1萬,如果把上一年度進項轉(zhuǎn)出做貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3千,那么本月結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)交稅金就只有體現(xiàn)7千,而不上1萬

果果老師 解答

2019-02-22 16:16

若進項稅額轉(zhuǎn)出3千,那應(yīng)交增值稅要增加3千,應(yīng)該交1.3萬

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
您好,您進項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么?
2019-04-12 15:31:37
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