
預(yù)付款跨年入費(fèi)用時(shí),該怎么處理帳務(wù)?。?/p>
答: 借費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
12月預(yù)付一筆服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)12000,貸:銀行存款12000(收據(jù)),次年收到發(fā)票1000,本來(lái)應(yīng)該入到預(yù)付款里的,錯(cuò)入了費(fèi)用,跨年了該怎么處理?
答: 你好了,收到發(fā)票直接附在憑證后面就可以了.在匯算清繳前收到發(fā)票不影響的.
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師預(yù)付帳款,確定了購(gòu)幾張卡,作費(fèi)用,那預(yù)付帳款賬務(wù)怎么處理
答: 你好.根據(jù)發(fā)票轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用就可以
籌建期跨年的費(fèi)用發(fā)票20多萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)入帳,今年入成什么科目,具體賬務(wù)怎么處理
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 跨年收到發(fā)票怎么處理
清算時(shí),應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款怎么處理?分錄怎么做?應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、其他應(yīng)付款怎么處理?分錄怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)上年度做的借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 跨年度發(fā)現(xiàn)這筆帳做錯(cuò)啦,不應(yīng)該做,要沖回怎么做帳啊




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2019-02-22 12:43
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2019-02-22 12:57