
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,不需要把銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅分別轉(zhuǎn)入三級明細(xì)轉(zhuǎn)出多交增值稅么
答: 同學(xué)你好,增值稅月末可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。對嗎?1-11月每月末做這個分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個明細(xì)(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時把這三個明細(xì)對沖都結(jié)成0,對嗎?
答: 你好 看下老師給你發(fā)的圖片
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
電腦做賬時的年末有關(guān)增值稅需要比以往月份多做什么分錄啊?:吳老師:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 我回復(fù):那1--11月每月月末時,關(guān)于增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這么理解對嗎:1-11月每月末做這個分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個明細(xì)(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時把這三個明細(xì)對沖都結(jié)成0,對嗎?
答: 其實(shí)每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的

