
當(dāng)期月末結(jié)轉(zhuǎn)計提工資,是計提當(dāng)期的還是計提上月的呢?
答: 你好,是計提當(dāng)月的
為什么要計提工資,像那些要結(jié)轉(zhuǎn)的怎么理解起來更容易
答: 一般企業(yè)都是當(dāng)月計提,下月發(fā)放,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,計提工資通過應(yīng)付職工薪酬過度的,這樣在醫(yī)以后填制匯算清繳的報表的時候,有單獨應(yīng)付職工薪酬的報表的。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),還有固定資產(chǎn)折舊的計提,無形資產(chǎn)的攤銷。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資需要月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 計入管理費用、銷售費用的工資,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面


匡頔 追問
2019-02-21 10:15
maize老師 解答
2019-02-21 10:28
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2019-02-21 10:33
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