企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

當(dāng)期月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提工資,是計(jì)提當(dāng)期的還是計(jì)提上月的呢?
答: 你好,是計(jì)提當(dāng)月的
為什么要計(jì)提工資,像那些要結(jié)轉(zhuǎn)的怎么理解起來更容易
答: 一般企業(yè)都是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,計(jì)提工資通過應(yīng)付職工薪酬過度的,這樣在醫(yī)以后填制匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候,有單獨(dú)應(yīng)付職工薪酬的報(bào)表的。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),還有固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,無(wú)形資產(chǎn)的攤銷。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提工資需要月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 計(jì)入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的工資,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面

