老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額是怎么計(jì)算得 問(wèn)
就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
比如合同里我國(guó)買方與對(duì)方簽訂的是CIF價(jià)。請(qǐng)問(wèn)這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老板從她個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了40萬(wàn)到公司公戶,寫(xiě)的投資款 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 40 貸:實(shí)收資本 40 答
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,比如銷售收入 1000萬(wàn), 實(shí)際發(fā) 問(wèn)
那么納稅調(diào)增就是按100-5=95萬(wàn)不能稅前扣除 答
老師,8月份公司借的貸款,7月份是要先計(jì)提利息嗎?要 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該是8月計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:應(yīng)付利息 答

第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因申報(bào)錯(cuò)后到國(guó)稅辦理申報(bào)更正,導(dǎo)致多交了一筆 還未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳 現(xiàn)在要如何辦理退稅呢?
答: 一般企業(yè)所得稅多交辦理退稅很麻煩,可以將多交的轉(zhuǎn)入預(yù)繳,沖抵下次季度應(yīng)交金額。
因3季度更正申報(bào),導(dǎo)致多交的企業(yè)所得稅,因?yàn)闆](méi)有辦退抵稅,所以現(xiàn)在申報(bào)時(shí)也抵不了,是嗎?得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了。那我年底還是按正常的應(yīng)交所得稅計(jì)提,對(duì)嗎?
答: 得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了 是的,匯算清繳看納稅調(diào)增時(shí)候是不是還是需要退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何辦理企業(yè)所得稅匯算清繳?只要申報(bào)國(guó)稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)就可以了?
答: 你好,下載軟件,填寫(xiě)賬面數(shù)據(jù),然后根據(jù)稅法規(guī)定予以調(diào)整
企業(yè)季度申報(bào)表收入多填,導(dǎo)致多交了稅款,匯算清繳時(shí)更正申報(bào)后現(xiàn)多交的稅款退回了應(yīng)如何做賬?
企業(yè)按季度申報(bào)所得稅的,第四季度還用申報(bào)嗎?因?yàn)槟瓿蹙鸵M(jìn)行所得稅匯算清繳了。
企業(yè)季度申報(bào)表收入多填,導(dǎo)致多交了稅款,匯算清繳時(shí)更正申報(bào)后現(xiàn)多交的稅款退回了應(yīng)如何做賬?
20年企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤 但是企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí)申報(bào)時(shí)修改了 企業(yè)第四季度的企業(yè)所得稅還用修改嗎?

