
報(bào)銷的物流費(fèi)用用車票沖賬咋做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 按照車票的性質(zhì)入賬 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等鞥
老師,物流公司在運(yùn)輸過程中損壞了我們的貨,他直接從我們應(yīng)付給他的物流費(fèi)里面扣除了,物流費(fèi)用2萬,賠償2000,實(shí)際付18000,開票也是18000,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?做內(nèi)部管理賬
答: 你好,直接做18000費(fèi)用處理即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,物流公司在運(yùn)輸過程中損壞了我們的貨,貨不能買了,他直接從我們應(yīng)付給他的物流費(fèi)里面扣除了,物流費(fèi)用24984,賠償1800,實(shí)際付23184,開票也是23184,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?做內(nèi)部管理賬
答: 你好,如果物流開票是23184,我們就按實(shí)際付款的金額計(jì)入銷售費(fèi)用,不作營業(yè)外收入,同時(shí)這批貨沒有入賬,不用沖庫存商品。


ajgojgpa 追問
2019-02-19 16:55
bamboo老師 解答
2019-02-19 16:59