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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-19 16:11

你好,19年收到錢了,是嗎

334,440 追問

2019-02-19 16:12

是的

月月老師 解答

2019-02-19 16:15

你好,不用結(jié)轉(zhuǎn) 
借:銀行存款 
貸:應(yīng)收賬款 
就可以了。

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你好,19年收到錢了,是嗎
2019-02-19 16:11:46
您好,要看現(xiàn)在您租的地是否是歸您公司使用。如果您公司已經(jīng)為實際使用人,那么您需要按月攤銷租地款的哈。
2018-12-13 15:12:20
 借:以前年度損益調(diào)整 ——主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款   借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用   借:利潤分配—未分配利潤 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入   借:盈余公積 貸:利潤分配—未分配利潤
2019-07-06 11:19:43
你好,同學。 預(yù)算會計是 借 支出類 貸 資金結(jié)存 結(jié)轉(zhuǎn),你是將你的 借 累計盈余 貸 辦公 費 借 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 支出類
2020-05-12 15:39:42
你好 可以紅沖 的 ,把收入換成以前年度損益調(diào)整科目就好了
2020-04-09 16:24:25
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