如果在18年記賬,借應(yīng)收款,貸其他收入,在2019年收到了,我在2018年底這比賬要不要計提,來年沖減?結(jié)轉(zhuǎn)
334,440
于2019-02-19 15:58 發(fā)布 ??570次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-02-19 16:11
你好,19年收到錢了,是嗎
相關(guān)問題討論

你好,19年收到錢了,是嗎
2019-02-19 16:11:46

您好,要看現(xiàn)在您租的地是否是歸您公司使用。如果您公司已經(jīng)為實際使用人,那么您需要按月攤銷租地款的哈。
2018-12-13 15:12:20

借:以前年度損益調(diào)整 ——主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:銀行存款
借:庫存商品
貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用
借:利潤分配—未分配利潤
以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
以前年度損益調(diào)整—所得稅費用
貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
借:盈余公積
貸:利潤分配—未分配利潤
2019-07-06 11:19:43

你好,同學。
預(yù)算會計是
借 支出類
貸 資金結(jié)存
結(jié)轉(zhuǎn),你是將你的
借 累計盈余
貸 辦公 費
借 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸 支出類
2020-05-12 15:39:42

你好 可以紅沖 的 ,把收入換成以前年度損益調(diào)整科目就好了
2020-04-09 16:24:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
334,440 追問
2019-02-19 16:12
月月老師 解答
2019-02-19 16:15