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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-19 15:26

沒有做購買的分錄嗎?把這分錄紅沖 
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸以前年度損益調(diào)整

小西 追問

2019-02-19 15:51

當(dāng)時(shí)購買時(shí)公司帳上沒錢,同事墊付的,現(xiàn)在要支付這個(gè)費(fèi)用咋辦

小西 追問

2019-02-19 15:56

如果需要抵扣又咋做

郭老師 解答

2019-02-19 15:58

上面兩個(gè)分錄你看下,第一個(gè)是購買的,個(gè)人墊付的,第二個(gè)是抵扣的

小西 追問

2019-02-19 15:59

不需要再通過管理費(fèi)用了是不是

小西 追問

2019-02-19 16:00

我們向職工付了現(xiàn)金,現(xiàn)金減少?zèng)]體現(xiàn)分錄的哇

郭老師 解答

2019-02-19 16:13

是,不用,以前年度的損益用以前年度損益調(diào)整科目做 
借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金,不做怎么會(huì)減少

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你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費(fèi)用了喲,相當(dāng) 于18年的費(fèi)用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
你跨年了,政府會(huì)計(jì)是沒有以前年度損益科目 的。 你應(yīng)該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借:其他應(yīng)付款 貸:XX凈資產(chǎn)
2019-07-05 18:23:23
你好,你是一季度預(yù)繳交多了嗎
2019-06-04 06:55:45
你想知道那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的對(duì)嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個(gè)業(yè)務(wù)嗎
2020-05-02 10:20:26
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