
上月未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了0.06元,這月交完增值稅,未交增值稅借方0.06元,怎么處理?
答: 你好,把少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以。
10月份增值稅申報(bào)少報(bào)0.06元,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅,貸方余額0.06元,我該怎樣處理
答: 您好,可以下月再申報(bào)上去的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師上月少交了0.06的增值稅應(yīng)該怎么處理
答: 你好,這個(gè)月有補(bǔ)交 0.06的稅款嗎?

