
上一年度其他應(yīng)付款錯入到預(yù)付帳款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做會計分錄
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
請問上年度有個會計分錄做錯了借:預(yù)付賬款 3000貸:銀行存款 3000正確分錄應(yīng)該是:①代墊費用,發(fā)票未回借:預(yù)付賬款 3000貸:其他應(yīng)付款 3000②支付代墊費用借:其他應(yīng)付款 3000貸:銀行存款 3000沒涉及到損益跨年度錯誤分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 同學(xué),你好,你這就是一個往來,不存在費用,所以不存在跨年問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問政府會計制度 以前年度其他應(yīng)付款記錯了,應(yīng)該是財政撥款和利息收入錯記到其他應(yīng)付款里了,如何把其他應(yīng)付款里錯的錢調(diào)出來,財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄怎么寫?
答: 同學(xué)您好,如果需要計入到當(dāng)年的收入,財務(wù)會計分錄, 借:其他應(yīng)付款 貸:財政撥款收入 利息收入 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財政撥款預(yù)算收入 其他預(yù)算收入

