
申報(bào)軟件扣除的增值稅額比發(fā)票上增值稅額少0.03,應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?(公司在這之后就沒有業(yè)務(wù),沒法在以后調(diào)整)
答: 您好,這種情況如果還沒有申報(bào),可以直接調(diào)整申報(bào)的數(shù)據(jù),如果已經(jīng)申報(bào)了。就計(jì)入營(yíng)業(yè)外
請(qǐng)問一下,實(shí)際開票的增值稅稅額比申報(bào)時(shí)候的增值稅稅額多0.03,上繳完稅金后賬面上出現(xiàn)增值稅借方余額0.03,這種要怎么調(diào)整
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
紅沖了發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)沒有減少,然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報(bào)表上的留底稅額多要怎么調(diào)整?
答: 您好 那是不是您申報(bào)錯(cuò)誤,申報(bào)錯(cuò)誤的話,可以去更正申報(bào)

