
小規(guī)模1月份代開增值稅發(fā)票12萬,按季申報,計提了附加稅。若第一季度未超過30萬,則計提了的附加稅怎么處理
答: 可以計入營業(yè)外收入里,但建議季報時在最后一個月計提,這樣也不用在不確定下結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了
小規(guī)模季報,10月份收入超過10萬,計提了教育費附加,到12月份季度收入未超30萬,應(yīng)該免教育費附加的,但忘記把之前計提附加稅沖銷了并已月結(jié)。現(xiàn)在季度申報是按不超30萬免征附加稅申報的,但是填季度報表的利潤表時,按會計利潤填的,行嗎?這個計提的附加稅我可以19年1月份沖銷嗎?
答: 最好當(dāng)年沖,你要不沖一月份借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是小規(guī)模納稅人,4月份開了11萬的發(fā)票,五月份沒開,六月份要開9.8萬的發(fā)票,附加稅按月申報,增值稅按季申報,四月份的附加稅已經(jīng)繳了,六月份不超過10萬免附加稅對吧,第二季度不超過30萬是不是四月份的附加稅也可以不用交啊,謝謝
答: 您好!你如果是按月申報的。就只看月。不看季 你4.6都要交
老師,我們小規(guī)模1季度開專票6萬,季度銷售收入不超過45萬,除了按1%繳納這6萬的增值稅外,按最新的政策附加稅需要計提嗎,若需計提請具體說明需要計提的附加稅。
請教個問題,比如我10月份有一筆5萬的收入,我計提增值稅,同時我又要計提附加稅還是附加稅等到季報繳納了增值稅后再提附加稅?如果計提了附加稅,增值稅一季度又未超過9萬,那計提的附加稅怎么處理?
每月季度開票不超過30萬免征增值稅,平時需要計提增值稅和附加稅嗎,如果計提,后期沒超過30萬,計提的增值稅,附加稅怎么處理?
每月季度開票不超過30萬免征增值稅,平時需要計提增值稅和附加稅嗎,如果計提,后期沒超過30萬,計提的增值稅,附加稅怎么處理?


兔子先森 追問
2019-02-16 18:30
小爽老師 解答
2019-02-16 18:32