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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2015-12-18 10:53

哦,我是覺得他是負(fù)責(zé)類的,增加了應(yīng)該在貸方體現(xiàn),但是制作憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)在借方才合理

鄒老師 解答

2015-12-18 10:44

這是購進(jìn)貨物,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在借方體現(xiàn),可以抵扣的,有什么問題嗎

鄒老師 解答

2015-12-18 10:57

是負(fù)債科目沒錯(cuò),但是這個(gè)可以抵扣,相當(dāng)于是負(fù)債減少,當(dāng)然計(jì)入借方

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這是購進(jìn)貨物,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在借方體現(xiàn),可以抵扣的,有什么問題嗎
2015-12-18 10:44:46
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021-05-17 10:38:12
同學(xué),你好 全額抵扣
2022-06-01 22:24:49
您好!按照規(guī)定,不管對方是不是需要發(fā)票,您都要開具發(fā)票給對方。 而且您收入入私賬戶也不好。您公司涉嫌偷稅漏稅。 我建議您每個(gè)月都開一點(diǎn)發(fā)票出去,不要因?yàn)槿思也灰筒婚_,也不要以你為沒開發(fā)票就不報(bào)收入。
2016-03-24 10:51:01
是的,你的理解是正確的
2020-04-09 10:10:15
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