- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-12-18 10:53
哦,我是覺得他是負責類的,增加了應該在貸方體現(xiàn),但是制作憑證時發(fā)現(xiàn)在借方才合理
相關問題討論

這是購進貨物,增值稅進項稅額在借方體現(xiàn),可以抵扣的,有什么問題嗎
2015-12-18 10:44:46

增值稅的賬務處理實錄:
1、進項稅額”的賬務處理?
(1)國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:?
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)?
材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用?
貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款?
2、“銷項稅額”的賬務處理?
(1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:?
借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款?
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)?
主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入?
同時結轉成本。?
借:主營業(yè)務成本?
貸:庫存商品?
3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字:
對于當月應交未交的增值稅,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
次月申報繳納上月應交的增值稅:?
借:應交稅費——未交增值稅?
貸:銀行存款?
2021-05-17 10:38:12

同學,你好
全額抵扣
2022-06-01 22:24:49

您好!按照規(guī)定,不管對方是不是需要發(fā)票,您都要開具發(fā)票給對方。
而且您收入入私賬戶也不好。您公司涉嫌偷稅漏稅。
我建議您每個月都開一點發(fā)票出去,不要因為人家不要就不開,也不要以你為沒開發(fā)票就不報收入。
2016-03-24 10:51:01

是的,你的理解是正確的
2020-04-09 10:10:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
鄒老師 解答
2015-12-18 10:44
鄒老師 解答
2015-12-18 10:57