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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-18 10:53

哦,我是覺得他是負責類的,增加了應該在貸方體現(xiàn),但是制作憑證時發(fā)現(xiàn)在借方才合理

鄒老師 解答

2015-12-18 10:44

這是購進貨物,增值稅進項稅額在借方體現(xiàn),可以抵扣的,有什么問題嗎

鄒老師 解答

2015-12-18 10:57

是負債科目沒錯,但是這個可以抵扣,相當于是負債減少,當然計入借方

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這是購進貨物,增值稅進項稅額在借方體現(xiàn),可以抵扣的,有什么問題嗎
2015-12-18 10:44:46
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理? (1)國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用? 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項稅額”的賬務處理? (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款? 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入? 同時結轉成本。? 借:主營業(yè)務成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅:? 借:應交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021-05-17 10:38:12
同學,你好 全額抵扣
2022-06-01 22:24:49
您好!按照規(guī)定,不管對方是不是需要發(fā)票,您都要開具發(fā)票給對方。 而且您收入入私賬戶也不好。您公司涉嫌偷稅漏稅。 我建議您每個月都開一點發(fā)票出去,不要因為人家不要就不開,也不要以你為沒開發(fā)票就不報收入。
2016-03-24 10:51:01
是的,你的理解是正確的
2020-04-09 10:10:15
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