
上個(gè)月簡易征收的稅款交完了,票退回來了,稅款該填在哪張表上?稅局同意調(diào)出來了,但是不能直接抵減這個(gè)月的稅款,如果是調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,在主表里不就減少期末留底了嗎
答: 不能抵減本月的, 退稅款你要去稅局填
加計(jì)抵減累計(jì)有余額,上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問上期加計(jì)抵減怎么做賬?然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?然后上年度累計(jì)到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報(bào)表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
答: 上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問上期加計(jì)抵減怎么做賬? 做繳納分錄時(shí)、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬? 調(diào)減不做賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是我們10月下旬在新疆預(yù)交稅款了,現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候,附表4已經(jīng)帶出來了預(yù)繳金額,但是這個(gè)項(xiàng)目我們本期或者以后都暫時(shí)不開票,而且我這個(gè)月其他項(xiàng)目上的進(jìn)項(xiàng)也比銷項(xiàng)大,還有留底,所有我不用在表四預(yù)繳稅款那里填本期遞減稅額。(附表4帶出來預(yù)交稅款,但是主表28行沒有帶出來,12366建議手動(dòng)填寫上去,我填寫了,就變黃了,提示錄入金額不能大于0),應(yīng)該怎么辦,
答: 同學(xué),現(xiàn)在預(yù)繳稅款都不會(huì)自動(dòng)帶到主表了,要手動(dòng)填寫。第二個(gè)現(xiàn)在稅局對(duì)這一塊監(jiān)管的閆了,稅局要求你預(yù)繳和開票要在同一個(gè)月的。





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