
老師,上個(gè)月多做了收入導(dǎo)致增值稅多交,這個(gè)月我更正申報(bào)了上月的增值稅納稅表,但是期末留底和多交的稅款沒有帶出來,是我哪里填的不對嗎?
答: 您好,其實(shí)沒有必要更正上個(gè)月的
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅申報(bào)錯(cuò)了,多交了增值稅,怎么辦?
答: 你好 先去稅局大廳更正你的申報(bào)表 多繳納的可以稅局申請退稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 之前申報(bào)增值稅多交了 現(xiàn)在申報(bào)不用扣款 需要做個(gè)憑證記錄嗎?
答: 不需要做分錄的,以后直接抵減稅款就是







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思頓喬老師 解答
2021-09-14 00:16
賈小西 追問
2021-09-14 00:17
思頓喬老師 解答
2021-09-14 00:26